学校组织召开内部控制制度系列培训会

作者:审计处 来源: 时间:2023-12-01

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为进一步提升学校内部管理水平和内控风险防范能力,加强内部控制,推动建立健全权责清晰、约束有力的内部控制体系,规范学校各项工作业务流程,围绕学校2023年重点工作。 119日至121日,学校组织开展了6场内部控制制度培训会。

培训会邀请学校办公室、教务处、财务处、国有资产管理处、采购中心、信息网络中心、实验室与设备管理中心等相关职能部门负责人对各自职能范围内的业务工作及流程向参会人员做了详细的讲解。涵盖学校采购制度及流程;学校预算管理、财务收支及流程;学校国有资产验收、入账与处置流程;学校教学运行制度与管理;学校实验室建设与管理、实验室管理制度、仪器设备维修、公共资源使用;学校信息化建设;规范学校合同、用印审批和管理流程;学校科研管理系统及科研内控流程等方面内容。

参加培训的人员纷纷表示,要以此次培训为契机,在以后的工作中,以高度的事业心和责任感,以科学严谨、务实高效的工作作风,扎扎实实做好各项落实工作,全面实现内控体系建设目标,不断开创内控管理工作新局面,为推进学校各项事业科学发展贡献力量。

撰稿:姚频 审核:杨映宇

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